審前公告(2024)1號:審計處對內部控製進行事中專項審計的審前公告
發布者🏇🏿:宋曉波發布時間🏛:2024-03-27瀏覽次數👨🏽🎓:19
根據《上海市財政局開展行政事業單位內部控製報告編報工作通知》要求及學院年度審計工作計劃,依據《摩臣2內部審計工作製度(試行)》(上科技院[2022]60號)和《摩臣2內部控製審計實施辦法(試行)》(上科技院[2022]69號)等有關規定,決定對學院內控基本情況、存在內部控製問題及其整改等情況🌂,其中特別關註內控業務😄、預算業務🧙♂️、收支業務👮🏿、資產管理、合同管理5個方面內部控製狀況,及崗位職責分離情況、關鍵崗位輪崗情況等進行事中專項審計,並形成內部控製評價報告並報送,請相關部門予以配合。為進一步增強審計工作的透明度🆚,全面真實了解掌握與審計事項有關的情況🤏🏿,並接受廣大幹部群眾的監督🚽,現將有關事項公告如下:
一🧙🏿♂️、審計內容
內部控製的合規性🤘🏻、合法性🐙。
二、審計範圍
本次審計範圍為2023年度,必要時將追溯到以前年度或者延伸審計有關單位。
三🔍、審計時間
自2024年3月28日起🖖🏻💁🏽♀️。
本公告公示期間自公告發布之日起至審計結束,歡迎廣大幹部群眾如實反映有關情況,並對審計工作和審計人員執行紀律情況予以監督🌉。監督電話:69990141,郵箱🐥:kjxysjc@163.com。
審計處
2024年3月27日